Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240155 teplo - ŠI 02/2024 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 7 785,10 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240142 plyn - škola 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240150 čistenie prádla - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 98,12 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240151 zber a odvoz kuch. odpadu - 02/2024 Stredná odborná škola 00351822 ESPIK Group s.r.o. 46754768 172,80 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240156 telefóny orange - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,06 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240157 telefóny orange - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,06 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240158 telefóny orange - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,98 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240159 telefóny orange - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,00 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240160 telefóny orange - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,97 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240161 telefóny orange - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240162 telefóny orange - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240163 telefóny orange - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 12,42 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240164 telefóny orange - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,06 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240165 telefóny orange - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240143 plyn - kuchyňa 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 308,00 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240141 útierky, toal. papier, mydlo Stredná odborná škola 00351822 Ing. Štefan Čambál 35084146 233,15 € 06.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240149 vodné, stočné - ŠI 02/2024 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 360,31 € 05.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240148 GDPR - 02/2024 Stredná odborná škola 00351822 Safety@Work s.r.o. 46213082 39,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240147 správa počítačovej siete - 02/2024 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 842,40 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240140 internet - 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 01.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240139 zatvárač dverí s ramenom Stredná odborná škola 00351822 Raj kování 03540553 79,32 € 29.02.2024 13.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
20240144 suroviny Stredná odborná škola 00351822 HYZA a.s. 31562540 92,11 € 29.02.2024 28.03.2024 Faktúra
20240146 suroviny Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 1 185,59 € 29.02.2024 28.03.2024 Faktúra
20240145 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Tropico Z, s.r.o. 51927217 565,78 € 29.02.2024 28.03.2024 Faktúra
20240137 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 012,32 € 28.02.2024 28.03.2024 Faktúra
20240138 suroviny Stredná odborná škola 00351822 HYZA a.s. 31562540 247,03 € 28.02.2024 28.03.2024 Faktúra
20240135 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 800,28 € 28.02.2024 28.03.2024 Faktúra
20240136 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 229,09 € 28.02.2024 28.03.2024 Faktúra
20240133 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 722,68 € 27.02.2024 28.03.2024 Faktúra
20240131 suroviny Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 857,05 € 27.02.2024 28.03.2024 Faktúra