Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230718 | el.energia škola - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 499,30 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
20230719 | el.energia ŠI - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 148,14 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
20230720 | el.energia ŠH - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 642,85 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
20230717 | gastronádoby | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 933,48 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230714 | teplo - ŠH 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 934,36 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230715 | teplo - škola 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230716 | teplo - ŠI 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 873,11 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230698 | zber a odvoz kuch. odpadu - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 163,20 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230704 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230705 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230706 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,78 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230707 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230708 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 19,92 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230709 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230710 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230711 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,42 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230712 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230713 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230700 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 052,08 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
20230703 | telefóny - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |