Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160394 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 916,16 € | 04.08.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | ||||||
20160396 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 04.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
20160393 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,50 € | 02.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
20160392 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Gróf - opravy veľkokuchynských zar. | 13967568 | 163,58 € | 01.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
20160391 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 01.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
20160390 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 479,23 € | 01.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
20160386 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 111,91 € | 25.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
20160389 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 2 413,26 € | 20.07.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | ||||||
20160383 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 460,11 € | 20.07.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | ||||||
20160387 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 326,94 € | 20.07.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
20160388 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jozef Bachratý SKLENÁRSTVO - BYDOP | 11833416 | 219,60 € | 20.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
20160385 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 597,06 € | 20.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
20160384 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 597,30 € | 20.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
20160373 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 241,80 € | 13.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
20160382 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
20160381 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
20160380 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
20160379 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
20160378 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
20160377 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 41,27 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra |