SOŠVO Modra


Informácie
  • Názov: SOŠVO Modra
  • IČO: 00162311
  • Adresa: Kostolná 3, 900 01 Modra

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 317

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0007/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 68,10 € 08.07.2025 04.08.2025 Faktúra
DFBV/0128/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 283,75 € 08.07.2025 03.08.2025 Faktúra
DFBV/0127/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 258,78 € 08.07.2025 03.08.2025 Faktúra
DFSF/0005/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 79,80 € 09.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0107/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 303,24 € 09.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0106/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 332,50 € 09.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFSF/0004/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 82,80 € 07.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0089/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 345,00 € 07.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0088/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 314,64 € 07.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFSF/0003/25 príspevok na stravu SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 108,60 € 07.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFBV/0067/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 452,50 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFBV/0066/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 412,68 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFBV/0041/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 311,25 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0040/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 283,86 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFSF/0002/25 príspevok na stravu SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 74,70 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0021/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 334,02 € 10.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0020/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 366,25 € 10.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0001/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 87,90 € 10.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0010/24 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 65,70 € 19.12.2024 07.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0009/24 príspevok na stravu SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 111,60 € 09.12.2024 04.01.2025 Faktúra