SOŠVO Modra


Informácie
  • Názov: SOŠVO Modra
  • IČO: 00162311
  • Adresa: Kostolná 3, 900 01 Modra

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0005/20 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 44,70 € 03.12.2020 12.01.2021 Faktúra
DFBV/0012/19 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 58,28 € 01.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 210,56 € 01.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFSF/0001/19 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 56,40 € 01.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFSF/0002/19 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 45,30 € 07.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 46,81 € 07.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 169,12 € 07.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 60,30 € 01.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 225,12 € 01.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 62,31 € 01.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 187,04 € 03.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 51,77 € 03.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFSF/0004/19 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 50,10 € 03.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 225,12 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 62,31 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFSF/0005/19 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 60,30 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 218,40 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 60,45 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFSF/0006/19 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 58,50 € 16.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 79,20 € 07.10.2019 07.11.2019 Faktúra