SOŠVO Modra


Informácie
  • Názov: SOŠVO Modra
  • IČO: 00162311
  • Adresa: Kostolná 3, 900 01 Modra

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 335

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0002/25 príspevok na stravu SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 74,70 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0021/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 334,02 € 10.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0020/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 366,25 € 10.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0001/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 87,90 € 10.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0174/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 391,25 € 10.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFBV/0175/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 356,82 € 10.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFSF/0008/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 93,90 € 10.10.2025 10.11.2025 Faktúra
DFBV/0186/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 405,00 € 06.11.2025 23.11.2025 Faktúra
DFBV/0187/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 369,36 € 06.11.2025 23.11.2025 Faktúra
DFSF/0009/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 97,20 € 06.11.2025 23.11.2025 Faktúra
DFSF/0012/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 61,50 € 19.12.2025 04.01.2026 Faktúra
DFBV/0216/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 233,70 € 19.12.2025 04.01.2026 Faktúra
DFBV/0217/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 256,25 € 19.12.2025 04.01.2026 Faktúra
DFSF/0010/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 96,30 € 12.12.2025 04.01.2026 Faktúra
DFBV/0212/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 365,94 € 12.12.2025 04.01.2026 Faktúra
DFBV/0213/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 401,25 € 12.12.2025 04.01.2026 Faktúra
DFSF/0010/24 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 65,70 € 19.12.2024 07.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0009/24 príspevok na stravu SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 111,60 € 09.12.2024 04.01.2025 Faktúra
DFBV/0245/24 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 249,66 € 19.12.2024 04.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0244/24 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 273,75 € 19.12.2024 04.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra