SOŠVO Modra


Informácie
  • Názov: SOŠVO Modra
  • IČO: 00162311
  • Adresa: Kostolná 3, 900 01 Modra

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0088/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 314,64 € 07.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFSF/0003/25 príspevok na stravu SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 108,60 € 07.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFBV/0067/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 452,50 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFBV/0066/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 412,68 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFBV/0041/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 311,25 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0040/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 283,86 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFSF/0002/25 príspevok na stravu SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 74,70 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0021/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 334,02 € 10.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0020/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 366,25 € 10.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0001/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 87,90 € 10.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0174/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 391,25 € 10.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFBV/0175/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 356,82 € 10.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFSF/0008/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 93,90 € 10.10.2025 10.11.2025 Faktúra
DFBV/0186/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 405,00 € 06.11.2025 23.11.2025 Faktúra
DFBV/0187/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 369,36 € 06.11.2025 23.11.2025 Faktúra
DFSF/0009/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 97,20 € 06.11.2025 23.11.2025 Faktúra
DFSF/0012/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 61,50 € 19.12.2025 04.01.2026 Faktúra
DFBV/0216/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 233,70 € 19.12.2025 04.01.2026 Faktúra
DFBV/0217/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 256,25 € 19.12.2025 04.01.2026 Faktúra
DFSF/0010/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 96,30 € 12.12.2025 04.01.2026 Faktúra