Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20820
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0053/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 400,82 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/23 | bužírky,drôtiky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 91,44 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/23 | papierová taška na fľašu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 52,80 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | telefón Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,67 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 224,88 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | elektrika ŠI + ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 197,82 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 189,98 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 144,91 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 23,15 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 505,35 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0040/23 | Objednávame si u Vás školenie HACCP pre kuchárky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | COFACO, s.r.o. | 52364364 | 360,00 € | 08.02.2023 | 13.02.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0045/23 | Objednávame si u Vás montáž a predplatné 2 antén. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Klúčik - VLAJKA | 41493711 | 279,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0058/23 | Objednávame si u Vás sponzoring FB. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0065/23 | plyn Š+ŠJ+ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 44 654,98 € | 07.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 309,60 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | degoržovací kľúč | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Wine Centrum, s.r.o. | 47469919 | 67,20 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | reklamné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BaSec s.r.o. | 50457829 | 42,00 € | 07.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | správa it | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 1 506,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |