Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18454
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0042/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 755,70 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | doména svosmo.sk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
VOPC/0016/23 | Objednávame si u Vás dátový balík + SIM k regist.pokladni. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 28,80 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0024/23 | Objednávame si u Vás letenky pre 6 osôb dňa 27.3.2023 z Viedne do Madridu a dňa 31.3.2023 späť - Erasmus +. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 2 275,32 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VOSJ/0042/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 1 471,47 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFSJ/0270/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 789,90 € | 30.01.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | inzercia pravda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OUR MEDIA SR, a.s. | 51267055 | 432,00 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | servis tlačiareň | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 35,40 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 240,00 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 750,60 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 669,01 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
VOSJ/0040/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 123,41 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VOSJ/0041/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 268,23 € | 29.01.2023 | 07.02.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VOSJ/0037/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 669,01 € | 29.01.2023 | 30.01.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0035/23 | balíček strava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 441,67 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 480,29 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 634,40 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 547,94 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | zásobníky na čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 193,80 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |