Objednávka č. 0253/19/EO
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: Róbert Török TÖBA
- IČO: 32098707
- Adresa: Stredná 32, 821 04 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: RNDr. Ing. Marián Viskupič
- Funkcia: riaditeľ Úradu BSK
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0253/19/EO
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie sezónneho prezúvania vozidiel vrátane uskladnenia pneumatík, opráv defektov pneumatík podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa a likvidácie poškodených a ojazdených pneumatík v zmysle platných právnych predpisov. Plnenie predmetu objednávky: čiastkové na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa, v súlade s opisom predmetu zákazky, obchodnými podmienkami plnenia. Plnenie predmetu objednávky odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky na obdobie 48 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu objednávky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Celková cena je maximálna, pričom nemusí byť vyčerpaná. Jednotkové ceny poskytovaných služieb, ktoré sú definované v obchodných podmienkach plnenia predmetu zákazky, sú neprekročiteľné a zahŕňajú všetky náklady súvisiace s plnením poskytovaných služieb. Prílohy písomnej objednávky: 1. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia 2. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
- Dátum vyhotovenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 34 000,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0662/19 | sezóne prezúvanie,oprava PNEU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 931,74 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
B/1590/19 | sezóne prezúvanie,oprava,dodávka PNEU-vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 5 825,50 € | 30.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |