Objednávka č. 0114/17/EO

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: MUDr. Valerián Potičný, MPH
  • Funkcia: riaditeľ Úradu BSK
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0114/17/EO
  • Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie inzercie v regionálnom mesačníku Záhorí v rozsahu 8 vydaní (1 vydanie/4 normostrany) podľa špecifikácie.
  • Dátum vyhotovenia: 27.02.2017
  • Celková hodnota: 19 984,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
B/1127/17 ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku-február 2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Občianske združenie Záhorí.sk 42159075 2 498,00 € 25.07.2017 07.08.2017 Faktúra
B/1128/17 ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku-marec 2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Občianske združenie Záhorí.sk 42159075 2 498,00 € 25.07.2017 07.08.2017 Faktúra
B/1885/17 ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku-máj 2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Občianske združenie Záhorí.sk 42159075 2 498,00 € 22.11.2017 04.12.2017 Faktúra
B/1887/17 ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku- jún 2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Občianske združenie Záhorí.sk 42159075 2 498,00 € 22.11.2017 04.12.2017 Faktúra
B/1888/17 ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku- júl 2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Občianske združenie Záhorí.sk 42159075 2 498,00 € 22.11.2017 04.12.2017 Faktúra
B/1917/17 ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku-apríl 2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Občianske združenie Záhorí.sk 42159075 2 498,00 € 27.11.2017 06.12.2017 Faktúra
B/1918/17 ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku- august 2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Občianske združenie Záhorí.sk 42159075 2 498,00 € 28.11.2017 06.12.2017 Faktúra
B/1919/17 ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku- september 2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Občianske združenie Záhorí.sk 42159075 2 498,00 € 28.11.2017 06.12.2017 Faktúra
Tlačiť