Objednávka č. 0019/22/EO

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Patrícia Mešťan, MA
  • Funkcia: riaditeľ Úradu BSK
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0019/22/EO
  • Popis objednaného plnenia: Vykonávanie servisnej činnosti pre zdíhacie zariadenie - výťah ThyssenKrupp, na obdobie do 31.12.2022. Predmetom servisnej činnosti je : pravideľná preventívna údržba 1 x za mesiac. Uvedenú činnosť je potrebné vykonávať v súlade podľa vyhlašky 508/02 Z.z. a normy STN 27 4002 . Základný servis obsahuje : pravideľnú preventívnu údržbu, pravideľnú kontrolu, čistenie prevádzkových nečistôt, spotrebný materiál pre pravideľnú preventívnu údržbu a čistenie od prevádzkových nečistôt, dopravné pre všetky činnosti, vyprostenie uviaznutých osôb z kabíny výťahu, NON - STOP centrálny dispečing KONE, nástup na opravu v čase pohotovosti do 12 hodín od nahlásenia.
  • Dátum vyhotovenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 1 006,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
B/0380/22 za vykonanie základného servisu za obd.01.03.2022-31.03.2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KONE s.r.o. 31359884 83,88 € 07.04.2022 28.04.2022 Faktúra
B/0496/22 za vykonanie základného servisu za obd.01.04.2022-30.04.2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KONE s.r.o. 31359884 83,88 € 04.05.2022 26.05.2022 Faktúra
B/0657/22 STORNO-neoprávnená fakturácia-za opravu číslo 9ASK10043968- výťah Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KONE s.r.o. 31359884 -400,80 € 06.06.2022 06.06.2022 Faktúra
B/0611/22 STORNO-neoprávnená fakturácia-za opravu číslo 9ASK10043968- výťah Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KONE s.r.o. 31359884 400,80 € 25.05.2022 06.06.2022 Faktúra
B/0714/22 za opravu č. 9ASK10043968 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KONE s.r.o. 31359884 193,20 € 15.06.2022 28.06.2022 Faktúra
B/0650/22 za vykonanie základného servisu za obd.01.05.2022 - 31.05.2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KONE s.r.o. 31359884 83,88 € 03.06.2022 28.06.2022 Faktúra
B/0776/22 za vykonanie základného servisu za obd.01.06.2022 - 30.06.2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KONE s.r.o. 31359884 83,88 € 04.07.2022 27.07.2022 Faktúra
B/1002/22 za vykonanie základného servisu za obd.01.08.2022 - 31.08.2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KONE s.r.o. 31359884 83,88 € 05.09.2022 28.09.2022 Faktúra
B/1299/22 za vykonanie základného servisu za obd.01.10.2022 - 31.10.2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KONE s.r.o. 31359884 83,88 € 02.11.2022 28.11.2022 Faktúra
B/1113/22 za vykonanie základného servisu za obd.01.09.2022 - 30.09.2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KONE s.r.o. 31359884 83,88 € 03.10.2022 27.10.2022 Faktúra
B/1260/22 STORNO-nesprávna fakturácia-za vykonanie základného servisu za obd.01.07.2022 - 31.07.2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KONE s.r.o. 31359884 -83,88 € 19.10.2022 19.10.2022 Faktúra
B/0915/22 STORNO-nesprávna fakturácia-za vykonanie základného servisu za obd.01.07.2022 - 31.07.2022 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 KONE s.r.o. 31359884 83,88 € 03.08.2022 19.10.2022 Faktúra
Tlačiť