Faktúra č. B/1042/24

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/1042/24
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky - OS VIE-BRU-VIE Ing. Jana Hlavová 7.10.2024,10.10.2024
  • Dátum doručenia: 30.09.2024
  • Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0305/24/EO
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť