Faktúra č. B/0968/19

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0968/19
  • Popis fakturovaného plnenia: za letenky-Viedeň-Helsinky-Viedeň-24.6.-26.6.2019-Mgr.Masácová
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 249,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0414/19/EO
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0414/19/EO Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Helsinki-Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 24.-26.06.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Fínsku. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 1 164,00 € 13.06.2019 13.06.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť