Faktúra č. B/0358/19

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0358/19
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.2019-9.3.2019-p.Csahók Szabolcs
  • Dátum doručenia: 25.03.2019
  • Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0079/19/EO
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0079/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Budapešť - Rovaniemi - Budapešť pre zamestnanca odboru INTERACT - p. Szabolcsa Csahóka v termíne 03.-09.03.2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Laponsku - Rovaniemi. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 450,00 € 12.02.2019 13.02.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť