Faktúra č. B/0347/18
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0347/18
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-19.3.2018-Mgr.Masácová Petra
- Dátum doručenia: 28.03.2018
- Celková hodnota: 178,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0103/18/EO
- Dátum zverejnenia: 20.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0103/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú dňa 19.03.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli, Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 535,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |