Faktúra č. B/0311/19

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0311/19
  • Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-12.3.2019-Mgr. Masácová
  • Dátum doručenia: 15.03.2019
  • Celková hodnota: 265,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0105/19/EO
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0105/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú dňa 12.03.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 WINGS, s.r.o. 31365698 464,00 € 26.02.2019 27.02.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť