Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26537
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0027/20 | spotreba plynu za obd. 02/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0286/17 | zabezpečenie občerstvenia - zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 17.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 343,60 € | 07.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0043/20 | navýšenie na základe inflácie-nájomné za obdobie 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 161,11 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0275/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 444,54 € | 06.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0030/20 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0274/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 06.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0032/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0294/17 | Rádio Anténa Rock- za vysielací čas za mesic 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 990,80 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0033/20 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 - prenájom v k.ú.Lamač za obd. 01.01.2020 - 31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0290/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas - za mesiac 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0034/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.01.2020 - 31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0345/17 | DOBROPIS k f.č. B/0203/17-VYÚČTOVACIA k Z/0009/17-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2017-12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | -79,80 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0035/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.01.2020 - 31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0279/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 832,68 € | 07.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0036/20 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 - prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.01.2020- 31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0285/17 | zabezpečenie občerstvenia - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - 01.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 159,71 € | 07.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0037/20 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2020 - 31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0272/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0038/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.01.20120- 31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0271/17 | prenájom rohoží za obd. od 30.01.2017-26.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra |