Faktúry
Počet záznamov: 4229
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 34,70 € | 21.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | revitalizácia ihriska - hydrogeologický posudok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 990,00 € | 20.05.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | služby virtuálnej knižnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 19.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | poštové poukážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 17,27 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | revízia malého výťahu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 341,82 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | desiatové sáčky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 355,92 € | 14.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 143,39 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 550,31 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 80,40 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 84,00 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 36,86 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 396,02 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 797,77 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 544,25 € | 11.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | stravné lístky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 86,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | vypracovanie posúdenia zdravotných rizík a kategorizácia prác | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PZS Natália Jányová | 51272270 | 230,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 794,92 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | školenie - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ArtEdu | 46960333 | 144,00 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | nájom - gymnastická hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | elektriny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 251,65 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | elektriny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 370,85 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | elektriny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 76,24 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 146,74 € | 07.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 105,00 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 60,00 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 63,40 € | 06.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | stravné lístky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 2 897,14 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | notebooky s príslušenstvom na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 470,72 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra |