Faktúry
Počet záznamov: 4515
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0608/23 | športové potreby Oblasť športu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RADANSPORT | 26098806 | 218,50 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0071/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 331,44 € | 03.11.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0075/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 1 022,09 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0601/23 | čistenie kanalizačného potrubia škola - prízemie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 485,40 € | 03.11.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0599/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 202,14 € | 03.11.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0602/23 | tlač a dodanie fotografii k 100 rokov výročia školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Mili pictures s.r.o. | 50713167 | 50,00 € | 03.11.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0070/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 416,16 € | 03.11.2023 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0069/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 082,18 € | 03.11.2023 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0600/23 | rastlinný materiál na prezentáciu 100 rokov výročia školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Tomáš Vigh a Vigh | 14148871 | 180,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0598/23 | storno faktúry - výpoveď zo zmluvy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | -72,00 € | 31.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0594/23 | opravné vyúčtovanie 4/2023 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -33,35 € | 30.10.2023 | 13.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0593/23 | opravné vyúčtovanie 3/2023 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -48,37 € | 30.10.2023 | 13.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0592/23 | opravné vyúčtovanie 2/2023 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -47,62 € | 30.10.2023 | 13.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0591/23 | opravné vyúčtovanie 1/2023 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -51,24 € | 30.10.2023 | 13.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0590/23 | opravné vyúčtovanie 2/2023 Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -31,90 € | 30.10.2023 | 13.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0588/23 | opravné vyúčtovanie 1/2023 Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -39,98 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0596/23 | vodné SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 571,43 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0595/23 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,21 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0589/23 | opravné vyúčtovanie 3/2023 Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -38,93 € | 30.10.2023 | 13.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0587/23 | opravné vyúčtovanie 4/2023 Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -26,03 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0597/23 | čistenie kanalizačného potrubia - havária | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PK -Krtkovanie s.r.o. | 40505219 | 228,00 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0584/23 | opravné vyúčtovanie 1/2023 Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -938,06 € | 27.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0583/23 | opravné vyúčtovanie 3/2023 Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -1 006,30 € | 27.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0582/23 | opravné vyúčtovanie 2/2023 Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -888,71 € | 27.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0581/23 | opravné vyúčtovanie 4/2023 Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -883,63 € | 27.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0586/23 | elektroinštalačné práce - výmena osvetlenia za úsporné prízemie / PC miestnosť, vestibul - šatne / | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTELES electrical solutions | 46428283 | 688,15 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0585/23 | elektroinštalačné práce - umývačka riadu /umiestnenie staršej / | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | INTELES electrical solutions | 46428283 | 2 535,91 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0580/23 | umývací prostriedok do umývačky riadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 219,60 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0066/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 505,06 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0065/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 112,74 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |