Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0206/20 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | Switch 8 - port - výmena pokazeného switch | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 52,00 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
Zmluva o bežnom účte | Zmluva o bežnom účte | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Štátna pokladnica | 36065340 | Iné | 0,00 € | 29.09.2020 | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFBV/0203/20 | Inštalácia a doprava zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 392,40 € | 28.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0037/20 | Váhy KERN typ EHA500-2 (kat. číslo 1A4A.1) | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 337,50 € | 25.09.2020 | 08.10.2020 | Objednávka | |||||
VO/0038/20 | 1 balenie syntetické indigo (50 g), kat. číslo 3903.1 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 61,68 € | 25.09.2020 | 25.10.2020 | Objednávka | |||||
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb | Zmluva o nájme a poskytovaní služieb | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | 31 338 551 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 31.10.2025 | 28.09.2020 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva |
DFBV/0202/20 | Výmena poškodených dverí v učebniach | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HORNBACH - Baumarkt SK, s. r. o. | 35838949 | 406,70 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | Dezinfekcia na podlahy proti vírusom | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANCE UM, s. r. o. | 44622961 | 67,18 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 9,23 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 149,88 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | Dezinfekčné a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 558,12 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jana Zemanová - EKOS | 37603884 | 800,00 € | 17.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
VO/0034/20 | Dezinfekcia a čistiace potreby na zabezpečenie hygienických podmienok v zmysle usmernenia MŠ SR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 621,17 € | 17.09.2020 | 17.09.2020 | Objednávka | |||||
VO/0035/20 | Dezinfekcia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANCE UM, s. r. o. | 44622961 | 59,94 € | 17.09.2020 | 18.09.2020 | Objednávka | |||||
VO/0036/20 | Dvere, kľučky, zámky - výmena poškodených dverí v učebniach | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HORNBACH - Baumarkt SK, s. r. o. | 35838949 | 406,70 € | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0196/20 | Nastavenie školských hodín EL-05 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROČAS, s.r.o. | 35841397 | 60,00 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | Kontajner na komunálny odpad | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. - OLO | 00681300 | 226,80 € | 11.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
VO/0033/20 | Web kamera Creative Live a adaptér USB-LAN1 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 882,00 € | 11.09.2020 | 11.09.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0192/20 | Šatníkové skrine pre žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ff consulting, s. r. o. | 44182333 | 2 242,13 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra |