Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3361
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0109/23 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | Predplatné publikácie DPH v praxi | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 89,25 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0014/23 | Nákup materiálu na projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 356,70 € | 15.05.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0108/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0013/23 | Zákazka malého rozsahu "Výmena elektroinštalácie, výmena podlahy, dverí svietidiel, vymaľovanie učebne na II. poschodí budovy školy určenej na výchovno-vzdelávací proces" - v zmysle cenovej ponuky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 8 688,23 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0107/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 85,16 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | Projektové aktivity a vyučovanie ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,62 € | 05.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0012/23 | Cenová ponuka na spracovanie výkazov výmer a orientačných rozpočtov na opravy v objektoch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO - stavebné práce a rozpočty | 30941067 | 1 750,00 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0103/23 | Kredit na dobitie tlačív pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 04.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 4 341,52 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 221,84 € | 02.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 170,55 € | 27.04.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |