3Fin s.r.o.


Informácie
  • Názov: 3Fin s.r.o.
  • IČO: 44701217
  • Adresa: Levočská 11, 080 01 Prešov

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 102

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0111/20 Odborne prehliadky a skúšky bleskozvodov, bleskozvodovej ochrany. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 394,00 € 29.01.2020 02.04.2020 Objednávka
DFB1/0615/20 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 683,28 € 16.10.2020 27.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0150/20 odborné prehliadky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 394,00 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0151/20 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 4 998,00 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1283/19 Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalačných zariadení a bleskozvodovej ochrany. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 5 256,00 € 21.10.2019 09.12.2019 Objednávka
VOBJ/0994/19 Kontrola HP, hydrantov a hadíc Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 606,00 € 27.08.2019 30.09.2019 Objednávka
DFB1/0931/19 odborné prehliadky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 5 256,00 € 29.11.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0756/19 kontrola HP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 605,16 € 18.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0911/18 Kontrola a skúška hasiacich prístrojov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 456,00 € 10.09.2018 26.09.2018 Objednávka
VOBJ/0091/18 Odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov,zariadení a bleskozvodov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 1 176,00 € 18.01.2018 20.02.2018 Objednávka
VOBJ/0141/18 Odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov,prístrojov a bleskozvodov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 480,00 € 30.01.2018 20.02.2018 Objednávka
DFB1/0594/18 Kontrola a skúška hasiacich prístrojov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 455,88 € 20.09.2018 26.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0063/18 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 480,00 € 09.02.2018 19.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/18 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 1 176,00 € 09.02.2018 19.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1341/17 Odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov a bleskozvodov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 1 176,00 € 10.11.2017 15.12.2017 Objednávka
VOBJ/1340/17 Odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov a bleskozvodov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 4 272,00 € 10.11.2017 15.12.2017 Objednávka
VOBJ/1221/17 Odborná prehliadka elektrických rozvodov, prístrojov, strojov a zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 560,00 € 19.10.2017 04.12.2017 Objednávka
DFB1/0589/17 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 1 176,00 € 24.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0588/17 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 4 272,00 € 24.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0252/15 Odborné prehliadky a skúšky el. rozvodov, bleskozvodov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 480,00 € 19.06.2015 16.07.2015 Faktúra