3Fin s.r.o.


Informácie
  • Názov: 3Fin s.r.o.
  • IČO: 44701217
  • Adresa: Levočská 11, 080 01 Prešov

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 122

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0933/25 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 147,60 € 30.09.2025 08.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0997/25 hasiace prístroje Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 369,00 € 09.10.2025 14.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0876/25 Hasiace prístroje Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 370,00 € 02.10.2025 14.10.2025 Objednávka
DFB1/1069/25 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 147,60 € 31.10.2025 10.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1122/25 Revízia elektrospotrebičov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 164,00 € 28.11.2025 08.12.2025 Objednávka
VOBJ/1123/25 Revízia elektrospotrebičov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 054,00 € 28.11.2025 08.12.2025 Objednávka
VOBJ/1035/25 Revízia elektrospotrebičov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 403,00 € 11.11.2025 08.12.2025 Objednávka
DFB1/1192/25 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 147,60 € 01.12.2025 09.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0303/24 Spracovanie dokumentácie PO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 360,00 € 18.03.2024 15.04.2024 Objednávka
DFB1/0361/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 30.04.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0272/24 dokumentácia PO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 360,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0251/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 02.04.2024 09.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0055/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1231/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 19.12.2024 30.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1195/24 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 1 851,00 € 13.12.2024 18.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1194/24 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 897,16 € 13.12.2024 18.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1119/24 Revízia elektrických zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 1 851,00 € 25.11.2024 16.12.2024 Objednávka
VOBJ/1206/24 Revízia elektrických zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 898,00 € 10.12.2024 16.12.2024 Objednávka
DFB1/1118/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra