Lindstrom s.r.o.


Informácie
  • Názov: Lindstrom s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 134

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0747/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 12.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFB1/0642/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 11.12.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0570/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 13.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0507/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 16.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0676/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 12.12.2016 15.12.2016 Faktúra
DFB1/0610/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 14.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFB1/0548/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 14.10.2016 18.10.2016 Faktúra
DFB1/0465/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 19.09.2016 23.09.2016 Faktúra
DFB1/0413/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,44 € 22.08.2016 26.08.2016 Faktúra
DFB1/0356/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 22.07.2016 08.08.2016 Faktúra
DFB1/0300/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 24.06.2016 28.06.2016 Faktúra
DFB1/0244/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 27.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFB1/0199/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 29.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFB1/0129/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 04.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFB1/0091/16 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,44 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0031/16 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 05.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0698/15 Prenájom,pranie rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,30 € 11.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFB1/0609/15 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 02.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0025/15 Pranie rohoží 29.12.-25.01.2015, Prenájom rohoží 29.12.-25.01.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 30.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0609/15 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 07.12.2015 15.12.2015 Faktúra