Faktúra č. DFB1/1013/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/1013/22
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreb.veter.tovar
  • Dátum doručenia: 27.12.2022
  • Celková hodnota: 2 213,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť