Faktúra č. DFB1/0683/25

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0683/25
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP
  • Dátum doručenia: 14.07.2025
  • Celková hodnota: 137,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť