Faktúra č. DFB1/0603/17

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0603/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné Ivanka
  • Dátum doručenia: 30.11.2017
  • Celková hodnota: 1 007,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: OM00053924
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť