Faktúra č. DFB1/0483/22

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0483/22
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 14.06.2022
  • Celková hodnota: 394,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť