Faktúra č. DFB1/0171/23
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: SNAP, s.r.o.
- IČO: 31583491
- Adresa: M.R.Štefánika 31, 963 01 Krupina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/0171/23
- Popis fakturovaného plnenia: oprava
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 1 756,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.03.2023
- Poznámka: