Faktúra č. DFB1/0171/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
  • Názov: SNAP, s.r.o.
  • IČO: 31583491
  • Adresa: M.R.Štefánika 31, 963 01 Krupina
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0171/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava
  • Dátum doručenia: 10.03.2023
  • Celková hodnota: 1 756,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom