Faktúra č. DFB1/0134/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1/0134/19
  • Popis fakturovaného plnenia: komun.odpad
  • Dátum doručenia: 27.02.2019
  • Celková hodnota: 4 312,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rozhodnutie č.103
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť