Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0817/20 | Virtuálna prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 300,00 € | 18.12.2020 | 26.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0816/20 | Učebná pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WINGS GROUP s.r.o. | 27770834 | 1 253,00 € | 18.12.2020 | 26.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0815/20 | Učebná pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WINGS GROUP s.r.o. | 27770834 | 1 240,00 € | 18.12.2020 | 26.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFPC/0188/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 590,16 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0774/20 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXATA GROUP, a.s. | 36744344 | 2 038,74 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0771/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 590,41 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0773/20 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,32 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0772/20 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2021 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 62,00 € | 17.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0814/20 | Výživové doplnky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ABNOBA s.r.o | 47016744 | 238,00 € | 17.12.2020 | 26.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0813/20 | Výpočtová technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 9 954,00 € | 17.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0812/20 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 4 954,00 € | 17.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0811/20 | Obliečky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 2 712,00 € | 17.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0810/20 | Teplomer,vlhkomer | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADM s.r.o. | 31561560 | 860,00 € | 17.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0770/20 | bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 990,72 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0769/20 | webkamera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 43,80 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0768/20 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0187/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,64 € | 17.12.2020 | 17.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0809/20 | Čistiace prostriedky, umývací automat | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 3 968,00 € | 16.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0808/20 | Workout prvky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARO, s.r.o | 36407020 | 3 132,00 € | 16.12.2020 | 25.01.2021 | Objednávka |