Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0193/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 168,84 € | 17.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0549/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 323,81 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0548/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0547/16 | Čistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0546/16 | Vybavenie kuchyne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 2 800,00 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0192/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 127,24 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0191/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 37,57 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0047/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 67,27 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0217/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 133,50 € | 13.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0545/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARSENAL s. r. o. | 49359312 | 910,00 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0544/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 599,00 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0543/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Mgr. Tibor Nešťák - TIME | 43280803 | 43,00 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0542/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 77,84 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0190/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 92,08 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0189/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 309,99 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0188/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 27,46 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0187/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 71,05 € | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0541/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 808,00 € | 12.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0540/16 | Čerpadlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 199,44 € | 12.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0539/16 | oprava pneumatiky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 37,93 € | 12.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra |