Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0293/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 22,00 € 07.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0292/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 23,00 € 07.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0291/17 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 42,00 € 07.03.2017 05.12.2017 Objednávka
DFB1/0095/17 Materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 822,06 € 06.03.2017 20.03.2017 Faktúra
DFB1/0094/17 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 495,28 € 06.03.2017 20.03.2017 Faktúra
DFB1/0091/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 06.03.2017 20.03.2017 Faktúra
DFB1/0093/17 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 479,94 € 06.03.2017 10.03.2017 Faktúra
DFB1/0092/17 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 06.03.2017 10.03.2017 Faktúra
VOBJ/0285/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 250,00 € 06.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0290/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 105,00 € 06.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0289/17 Doprava - slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas 40506215 800,00 € 06.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0288/17 Slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 1 800,00 € 06.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0287/17 Materiál na opravu a údržbu dopr. prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 344,00 € 06.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0286/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 9,00 € 06.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0284/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 315,00 € 06.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0283/17 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 43,00 € 06.03.2017 05.12.2017 Objednávka
VOBJ/0282/17 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 45,00 € 06.03.2017 05.12.2017 Objednávka
DFB1/0090/17 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -693,23 € 03.03.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0089/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 03.03.2017 25.04.2017 Faktúra
DFB1/0088/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 994,82 € 03.03.2017 10.03.2017 Faktúra