Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0579/16 Plyn Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 263,00 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0577/16 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 191,44 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0576/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 146,45 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0228/16 Plyn Zálesie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 588,00 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0227/16 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 29,87 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0226/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 87,55 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0578/16 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Auto-Piko, s.r.o. 36310166 155,80 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0628/16 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -94,10 € 02.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFS1/0208/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 94,02 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0207/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0206/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 11,53 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0575/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 45,20 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0574/16 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 36483095 175,00 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0225/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 133,79 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0224/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,75 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0205/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 78,76 € 31.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0573/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 172,29 € 31.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0572/16 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 108,50 € 31.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0223/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 023,63 € 31.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0204/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 460,40 € 27.10.2016 09.11.2016 Faktúra