Faktúry
Počet záznamov: 3645
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40160388 | upratovanie 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 700,00 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170008 | farby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 139,03 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170009 | služba 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 13.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40160389 | plyn 12/2016, plyn 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 110,58 € | 13.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40160390 | plyn MO 2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 158,13 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170010 | plyn 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170011 | čistiace | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 578,40 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170012 | odvoz splaškov-havária prečerp. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Polyen s.r.o. | 46036211 | 11 280,00 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170013 | tlačivá EU | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 87,00 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170014 | drevo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOKAWOOD s.r.o. | 50526189 | 900,00 € | 23.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170015 | poistenie ped.zam.LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 31,01 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170016 | daň z MV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Daňový úrad Bratislava VI | 35726369 | 180,00 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170017 | zrážková voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 798,15 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170018 | papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 387,00 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170019 | služba 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 01.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170020 | el.energia škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 915,99 € | 02.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170021 | el.energia škola 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 915,99 € | 02.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170022 | členský poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170023 | Trovy exekúcie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUDr. Martin Závodský | 43249981 | 48,60 € | 02.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170024 | plyn 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170025 | odvoz DO 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170026 | stráž.služba 1/2017 škola, stráž.služba 1/2017 ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD spol. s r.o. | 36208922 | 4 835,57 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170028 | služba IT 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 800,00 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170029 | telefóny 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 320,22 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170030 | internet 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,82 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170031 | el.energia 1/2017, el.energia 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 898,85 € | 09.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170032 | dodanie HP a doplnenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Róbert Ladecký - FIRERCONTROL | 35404841 | 1 516,86 € | 10.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170033 | ročný poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170034 | pranie prádla 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 457,26 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170035 | doprava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MT - Tour s.r.o. | 35952156 | 1 000,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |