NOVEM IT


Informácie
  • Názov: NOVEM IT
  • IČO: 50282859
  • Adresa: Lichnerova 35, 903 01 Senec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 119

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0127/23 notebook ASUS, mikrofón, web kamera, switch Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 1 056,80 € 09.10.2023 08.11.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023295 prenájom technológií 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 02.10.2023 09.10.2023 Faktúra
3023294 správa počítačovej siete 10/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 02.10.2023 09.10.2023 Faktúra
VO/0123/23 SSD 256 GB,redukcia z 2,5 na 3,5, DDR2 RAM 2GB Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 85,20 € 05.10.2023 08.11.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023246 prenájom technológií 09/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Faktúra
3023245 správa počítačovej siete 09/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 04.09.2023 08.09.2023 Faktúra
3023220 prenájom technológií 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 02.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023219 správa počítačovej siete 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 02.08.2023 07.08.2023 Faktúra
3023188 prenájom technológií 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
3023187 správa počítačovej siete 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 03.07.2023 13.07.2023 Faktúra
3023162 prenájom technológií 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
3023161 správa počítačovej siete 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 02.06.2023 13.06.2023 Faktúra
3023139 správa počítačovej siete 05/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 718,80 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
3023424 toner Giga print MLT-D111S Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 28,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
VO/0182/23 toner Giga print MLT-D111S Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 28,00 € 19.12.2023 09.01.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3022002 správa počítačovej siete 01/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 410,00 € 03.01.2022 13.01.2022 Faktúra
3022024 správa počítačovej siete 02/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 410,00 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
3022039 zriadenie kabeláže do triedy A-601 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 250,00 € 17.02.2022 21.02.2022 Faktúra
VO/0014/22 zriadenie kabeláže do triedy A-601 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 250,00 € 11.02.2022 08.03.2022 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
3022051 správa počítačovej siete 03/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 410,00 € 02.03.2022 11.03.2022 Faktúra