NOVEM IT


Informácie
  • Názov: NOVEM IT
  • IČO: 50282859
  • Adresa: Lichnerova 35, 903 01 Senec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 67

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023139 správa počítačovej siete 05/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 718,80 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
3023424 toner Giga print MLT-D111S Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 28,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
VO/0182/23 toner Giga print MLT-D111S Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 28,00 € 19.12.2023 09.01.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3022002 správa počítačovej siete 01/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 410,00 € 03.01.2022 13.01.2022 Faktúra
3022024 správa počítačovej siete 02/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 410,00 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
3022039 zriadenie kabeláže do triedy A-601 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 250,00 € 17.02.2022 21.02.2022 Faktúra
VO/0014/22 zriadenie kabeláže do triedy A-601 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 250,00 € 11.02.2022 08.03.2022 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
3022051 správa počítačovej siete 03/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 410,00 € 02.03.2022 11.03.2022 Faktúra
3022084 správa počítačovej siete 04/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 410,00 € 01.04.2022 07.04.2022 Faktúra
3022118 servisné práce na našej výpočtovej technike a jej prevádzke nad rámec zmluvy za obdobie 01-04/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 950,00 € 03.05.2022 09.05.2022 Faktúra
3022117 správa počítačovej siete 05/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 641,00 € 02.05.2022 09.05.2022 Faktúra
3022144 správa počítačovej siete 06/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 641,00 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
VO/0038/22 servisné práce na našej výpočtovej technike a jej prevádzke nad rámec zmluvy za obdobie 01-04/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 950,00 € 29.04.2022 08.06.2022 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
3022175 správa počítačovej siete 07/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 641,00 € 01.07.2022 15.07.2022 Faktúra
3022201 správa počítačovej siete 08/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 641,00 € 02.08.2022 08.08.2022 Faktúra
3021104 správa počítačovej siete 05/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 410,00 € 27.05.2021 11.06.2021 Faktúra
3021138 správa počítačovej siete 07/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 410,00 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
3021164 správa počítačovej siete 08/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 410,00 € 02.08.2021 13.08.2021 Faktúra
3021189 správa počítačovej siete 09/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 410,00 € 02.09.2021 13.09.2021 Faktúra
3021231 správa počítačovej siete 10/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 410,00 € 01.10.2021 18.10.2021 Faktúra