JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter


Informácie
  • Názov: JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter
  • IČO: 35002174
  • Adresa: Modranská 30, 900 81 Šenkvice

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 175

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0052/20 čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 51,32 € 17.06.2020 03.07.2020 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0074/20 čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 202,25 € 28.07.2020 07.09.2020 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0081/20 dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 41,20 € 10.08.2020 07.09.2020 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0090/20 dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 865,13 € 25.08.2020 12.10.2020 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0096/20 dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 471,18 € 25.08.2020 12.10.2020 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0097/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 971,99 € 25.08.2020 12.10.2020 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0100/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 127,33 € 31.08.2020 12.10.2020 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0101/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 163,34 € 31.08.2020 12.10.2020 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0102/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 297,24 € 31.08.2020 12.10.2020 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0103/20 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 368,58 € 31.08.2020 12.10.2020 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0119/20 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 1 457,56 € 01.10.2020 06.11.2020 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0130/20 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 1 368,97 € 29.10.2020 08.12.2020 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
VO/0149/20 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 210,34 € 30.11.2020 18.01.2021 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
3019122 hĺbkové čistenie učební PV a dielní Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 98,00 € 13.05.2019 22.05.2019 Faktúra
3319051 čistiace potreby - ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 242,34 € 25.09.2019 23.10.2019 Faktúra
3319052 čistiace potreby - ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 141,11 € 25.09.2019 23.10.2019 Faktúra
3019312 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 186,26 € 28.10.2019 14.11.2019 Faktúra
3019313 čistenie podlahy vo vestibule Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 262,80 € 28.10.2019 14.11.2019 Faktúra
3019314 rohová lišta, SOMO Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 94,42 € 30.10.2019 14.11.2019 Faktúra
3019354 práce spojené s realizáciou požiarnych okien Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 3 822,00 € 25.11.2019 18.12.2019 Faktúra