Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5881
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3117015 | ochranná sieť do telocvične | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | F.N.STAV | 47596414 | 153,76 € | 21.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 376,37 € | 22.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017036 | mobil, Lešková 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017037 | mobil, Miko 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,05 € | 23.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 89,57 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 359,10 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 106,01 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3117016 | oprava umývačky riadu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTROSERVIS - Ján Sloboda | 40217990 | 366,60 € | 24.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 109,00 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 332,26 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017038 | predplatné časopisu PaM 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PORADCA | 36371271 | 66,00 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 290,22 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 129,76 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 296,09 € | 28.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 246,74 € | 28.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 451,59 € | 28.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017039 | PC HP Compaq 6000 Pro | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 201,60 € | 28.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3117018 | dodanie a montáž nového PVC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 1 428,80 € | 28.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
3117017 | daň z nehnuteľnosti 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 380,95 € | 28.02.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
3017040 | stočné, vodné, zrážky 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 844,60 € | 01.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |