Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5816

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3017019 gastrolístky 01/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GGFS 47079690 513,76 € 03.02.2017 27.04.2017 Faktúra
3017017 služby technika BOZP a PO, PZS 01/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 60,00 € 03.02.2017 08.06.2017 Faktúra
3117005 pranie posteľnej bielizne a obrusov 01/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AQUADENO 47086301 182,72 € 03.02.2017 08.06.2017 Faktúra
3017020 správa informačných a komunikačných technológií 01/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 196,00 € 06.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0033/17 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 165,90 € 06.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0034/17 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 229,08 € 06.02.2017 27.04.2017 Faktúra
3117006 odpojenie, pripojenie panvice - ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Sobota Milan 37697846 232,50 € 06.02.2017 08.06.2017 Faktúra
DFSJ/0035/17 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Súkeník Bohumil Mäsovýroba 32359161 217,25 € 07.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0037/17 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 156,20 € 07.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0036/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bidfood Slovakia 34152199 759,92 € 07.02.2017 27.04.2017 Faktúra
3017021 poplatky za pevné linky 01/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovak Telekom 35763469 94,61 € 08.02.2017 27.04.2017 Faktúra
3017023 revízia plynového kotla, tlakovej nádoby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 IT Technologist 47562391 874,00 € 08.02.2017 27.04.2017 Faktúra
3017022 prenájom kopírovacieho stroja 01/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 493,86 € 08.02.2017 08.06.2017 Faktúra
3117007 revízie výťahov I.Q.2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Liftservis - Rudolf Uherčík 11694238 132,00 € 08.02.2017 08.06.2017 Faktúra
3017025 port switch Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 15,60 € 09.02.2017 08.06.2017 Faktúra
3117008 batéria do notebooku - ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 64,80 € 09.02.2017 08.06.2017 Faktúra
3017024 doúčtovanie plynu 01/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 16 112,39 € 09.02.2017 27.12.2017 Faktúra
3117011 daň za ubytovanie IV.Q.2016 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mesto Senec 00305065 844,55 € 10.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0038/17 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 134,69 € 10.02.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0039/17 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DEÁK 31445837 202,08 € 10.02.2017 27.04.2017 Faktúra