Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3025115 | inventorová zváračka, elektródy, zvárací drôt | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Stroje a vybavení | 05595436 | 728,70 € | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
3025114 | vybavenie posilňovne | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BODY FIT | 46862579 | 271,63 € | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
VO/0029/25 | vypracovanie protokolu PZS | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Safimedi | 51010119 | 370,00 € | 24.02.2025 | 28.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0028/25 | orez stromov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LUTOPA - Mikuláš Takáč | 17736722 | 6 270,00 € | 24.02.2025 | 28.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0027/25 | kontrola nákladného výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 516,60 € | 24.02.2025 | 28.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0026/25 | väzba - protokoly (maturita) | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 26,00 € | 24.02.2025 | 28.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
3025103 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 579,80 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
3025107 | mobil, Gašparová 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
3025106 | GSM brána 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,18 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
3025105 | mobil, Lukačovičová 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
3025104 | mobil, Gallová 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
3025109 | roll up banner | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 295,20 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
3025108 | roll up banner | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 295,20 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
3025101 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Kaufland SR | 35790164 | 3 100,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025096 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 104,55 € | 17.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025097 | športové oblečenie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | GIVsport | 50527584 | 313,31 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025100 | tréningové nekonečné lano | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Ultraining | 36031143 | 630,00 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3025102 | skriňa, regál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 469,86 € | 21.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3125004 | daň z nehnuteľností na rok 2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 936,50 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
3125005 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 123,74 € | 14.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |