Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5908
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3024358 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 392,49 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024368 | poplatok za komunálne odpady 2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 594,80 € | 03.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024367 | údržbárske práce za 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 992,50 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3124019 | údržba športového areálu za 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024366 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 447,50 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024364 | telefónne poplatky 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 45,94 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024363 | prenájom technológií 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024362 | správa počítačovej siete 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024361 | odstránenie havárie - zatekanie z potrubia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 2 890,27 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024360 | výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
3024347 | gumový nájazdový obrubník | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BUILDEX GROUP | 05362431 | 37,30 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
3024330 | mikrovlnná rúra, chladnička, rýchlovarná kanvica | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 472,90 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
3024346 | kniha Logistika | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Computer Media | 26919974 | 20,33 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024344 | ochranné odevy, náradie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 2 403,62 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024324 | elektrická energia 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 862,31 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024345 | učebnice | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ABCedu | 51724561 | 2 055,96 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024343 | mobil, Lukačovičová 09/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024342 | mobil, Gašparová 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024341 | GSM brána 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
3024340 | mobil, Lukačovičová 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |