Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0136/19 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 575,26 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/19 | poplatok PZS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 149,00 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/19 | výkon zodpovednej osoby 9/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/19 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 390,77 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/19 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 521,30 € | 27.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,64 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 2 182,00 € | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 4 136,04 € | 23.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | pokuta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 57,00 € | 23.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/19 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 51,84 € | 22.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/19 | vodné, stočné, SLUžBY VRáTNICE | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 520,69 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/19 | Vodné stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 631,38 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 306,63 € | 19.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/19 | elektrická energia, tepelná energia, stočné, služby vrátnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 610,45 € | 05.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | výkon zodpovednej osoby 8/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | výkon zodpovednej osoby 8/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 90,23 € | 29.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra |