Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3318
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/17 | Slovak Telekom za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | Hlavné mesto SR-miestny poplatok - OLO za obdobie 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 09.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | Veólia-dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 3 825,55 € | 07.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | Autobusová doprava z Bratislavy do Paradise , v termíne 23.1.2017 a 27.1.2017-LVK | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ARGOtrans Bánová s.r.o. Oslobodenie 59 | 50154702 | 800,00 € | 01.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | LVVK v termíne 23.1.2017-27.1.2017-vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RHL spol.s.r.o. : Stránske 358,Rajecké Teplice | 44574908 | 1 976,00 € | 01.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | Veólia - dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 055,80 € | 30.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | BVS- vodné,stočné,zrážky za obdobie 3.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 722,83 € | 26.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | VEMA- seminár PAM 32.00 Bratislava | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 534,32 € | 19.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | O2 za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,12 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | Elektronické stravovacie poukážky 1/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 395,46 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | Stravné za mesiac 12/2016 pre zamestnávateľa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 311,88 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/17 | Stravné za mesiac 12/2016-zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 45,20 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | Energa-dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Energa - Slovakia s.r.o. ; Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 36362727 | 708,01 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 248,85 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | Slovak Telekom za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | Pravidelné čistiace a upratovacie služby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Jbitor s. r. o. | 53550013 | 2 250,00 € | 22.11.1022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0076/20 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 72,77 € | 30.06.0020 | 08.08.2020 | Faktúra |