Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3848
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0110/25 | vodené, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,21 € | 14.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0109/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 596,53 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0108/25 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 507,45 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0107/25 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 256,47 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0106/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0105/25 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 960,20 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0104/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,00 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0103/25 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
31/2025 | Pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 946,93 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Objednávka | |||||
32/2025 | Čistenie kanalizácie - havária | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 2 001,82 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Objednávka | |||||
30/2025 | Oprava, servis FABIA, SEAT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 639,80 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Objednávka | |||||
29/2025 | Kancelársky softvér Microsoft Office 2024 pre 1 zariadenie, | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 254,28 € | 08.04.2025 | 14.04.2025 | Objednávka | |||||
28/2025 | Čistiace potreby, hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 681,20 € | 07.04.2025 | 14.04.2025 | Objednávka | |||||
27/2025 | Objednávka kreditu - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 734,34 € | 02.04.2025 | 08.04.2025 | Objednávka | |||||
26/2025 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 299,35 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Objednávka | |||||
DFBV/0088/25 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 3/25 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0086/25 | vývoz elektroodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 137,76 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0087/25 | servis gastro zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 462,39 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0089/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 299,36 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0091/25 | služby technika PO, BP 3/25 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |