Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3196
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0280/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MA-NIK SK | 54442460 | 655,00 € | 16.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
DFB1/0315/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 33,91 € | 15.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0316/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 370,90 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0318/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OBLOK | 36213977 | 59 784,00 € | 15.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0314/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | IGM nástroje a stroje | 25114727 | 98,30 € | 14.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0313/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BOSNAR, s. r. o. | 50259881 | 55,25 € | 13.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0311/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ABC FACHCENTRUM | 44822715 | 21,90 € | 13.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0312/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -19,60 € | 13.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0306/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 15,11 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0307/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 106,80 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0309/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 285,17 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0310/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 132,01 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0308/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4,79 € | 12.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0300/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 137,65 € | 09.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0301/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 300,00 € | 09.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0303/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 7,56 € | 09.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0304/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 337,80 € | 09.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0305/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 485,30 € | 09.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0302/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | MA-NIK SK | 54442460 | 1 650,00 € | 09.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
DFB1/0317/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | STROJE Slovensko | 48051705 | 1 058,85 € | 09.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra |