Faktúry
Počet záznamov: 10171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0029/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 345,60 € | 13.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 243,43 € | 13.01.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 404,60 € | 13.01.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/16 | Odpad za mesiac december 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 41,03 € | 12.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/16 | Komunalny odpad Podbrezovska, Pri vinohradoch 12-2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 260,84 € | 12.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/16 | Vyučtovanie elektriky 01.01.15-31.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -750,36 € | 12.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/16 | Internet+UPC telefon | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 12.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 1 109,11 € | 12.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/16 | Odstranenie havarie DSS Jar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 178,00 € | 12.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/16 | Odstranenie havarie DSS-LETO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 144,00 € | 12.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/16 | Elektrika 01.12.15.15-31.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 237,52 € | 12.01.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/16 | Elektrika Strelková 01.12.15-31.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 228,10 € | 12.01.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 438,39 € | 11.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/16 | Odstranenie havarie DSS-LETO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 144,00 € | 10.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/16 | Odstranenie havarie DSS Jar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 178,00 € | 10.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1124/15 | BOZP, OPP a | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1122/15 | servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1125/15 | voda 01.1215-31.12.15 Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 175,84 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1126/15 | voda 12-20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,71 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1127/15 | vodne stocne pri Vinohrado | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,52 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1128/15 | vodné, stočné Podbrezovská 10.11.15-08.12. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 222,32 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1131/15 | Telefon - pevna linka Pri Vinohrado | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,00 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/16 | Vodné, stočné Pri vinohradoch 10.11.15-08.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 365,56 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/16 | PZS december 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 08.01.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/16 | Mobilné telefony 08.12.15-07.01.2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,96 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/16 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 388,04 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/16 | Vyúčtovacia faktúra 01.01.15-31.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 17 263,56 € | 08.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/16 | Flat home prenájom zariadenia 01-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 07.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/16 | Vyučtovanie elektriky 01.01.15-31.12.15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -750,36 € | 06.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/1123/15 | mobilne telefony oran | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 357,45 € | 05.01.2016 | 07.02.2016 | Faktúra |