Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13114
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0005/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 124,03 € | 09.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 151,12 € | 09.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | oprava kotla 60l - JUNO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 82,80 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | právne služby 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 390,33 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 362,82 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | služby PZS 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | služby BOZP, OPP a CO 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 440,00 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | pevná linka Podbrezovská 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,86 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | pevná sieť 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 170,22 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | servis výťahov 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | elektronické stravovacie poukážky 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 155,60 € | 09.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1093/17 | servis a oprava výťahov 12/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 08.01.2017 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 943,41 € | 02.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 246,12 € | 02.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1190/16 | plyn 04/2016 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 474,00 € | 31.12.2016 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/1187/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 442,98 € | 30.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1188/16 | elektronická licencia MS Office 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 005,00 € | 29.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1189/16 | školenie (13.1.2017) - Jaroslava Fürstová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 78,00 € | 28.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1183/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 44,17 € | 28.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/1184/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 264,94 € | 28.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra |