Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13114
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0184/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 558,25 € | 02.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 22,80 € | 01.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 169,09 € | 01.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 468,86 € | 01.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 236,81 € | 01.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 312,92 € | 01.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | školenia, kurzy, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | the BRIDGE | 42208483 | 242,00 € | 28.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov a zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 348,17 € | 28.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | vodoinštalatérske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 206,00 € | 28.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | vodoinštalatérske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 134,00 € | 28.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 064,83 € | 28.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | EL EN Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 193,50 € | 28.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 471,81 € | 27.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 87,93 € | 27.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | technická posypová soľ 25kg, 20ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 81,00 € | 26.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 563,46 € | 23.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | školenia, kurzy, semináre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SLEA Slovensko | 42265240 | 60,00 € | 23.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | oprava SHZ - vodná clona | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TRASER spol. s r.o. | 30999120 | 1 800,00 € | 23.02.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 152,43 € | 23.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 321,73 € | 23.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra |