Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12882
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0059/17 | služby mobilnej TKS 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,07 € | 17.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 77,47 € | 17.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 143,04 € | 17.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 46,44 € | 17.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 254,31 € | 17.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | plyn Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 280,00 € | 16.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | plyn 12/2016 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 643,82 € | 13.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | oprava na UK, výmena radiátora (izba, Leto p. Keráková) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 469,00 € | 13.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | plyn 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 919,00 € | 13.01.2017 | 05.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 595,93 € | 13.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 123,52 € | 13.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 111,43 € | 12.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | internet Strelkova 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 12.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/17 | EL EN Podbrezovská 01/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 12.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | EL EN Strelkova 12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,52 € | 12.01.2017 | 12.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 527,22 € | 12.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 155,92 € | 12.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 77,76 € | 12.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 43,39 € | 12.01.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 138,53 € | 11.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra |